회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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신관동 [일반회계] | |||||||
지역 균형발전(신관동) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 93,812,630 | 84,589,140 | 9,223,490 | 90.168% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 80,000,000 | 42,834,840 | 37,165,160 | 53.544% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 75,000,000 | 33,827,630 | 41,172,370 | 45.104% | |
주민자치 구현(신관동) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 115,810,000 | 61,681,420 | 54,128,580 | 53.261% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 271,300,000 | 134,635,000 | 136,665,000 | 49.626% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 86,500,000 | 32,521,500 | 53,978,500 | 37.597% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 80,000,000 | 29,066,000 | 50,934,000 | 36.333% | |
주민생활밀착사업 | 자체 | 일반공공행정 | 66,000,000 | 21,100,000 | 44,900,000 | 31.97% | |
행정운영경비(신관동) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 126,695,000 | 39,231,200 | 87,463,800 | 30.965% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 99,810,000 | 45,474,980 | 54,335,020 | 45.562% |
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