회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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여성가족과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(여성가족과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 68,880,000 | 68,338,450 | 541,550 | 99.214% | |
기본경비(아동복지교사) | 자체 | 기타 | 1,920,000 | 730,000 | 1,190,000 | 38.021% | |
기본경비(아동보호전담요원) | 보조 | 기타 | 3,000,000 | 692,500 | 2,307,500 | 23.083% | |
기본경비(지역드림스타트 통합사례관리사) | 보조 | 기타 | 9,200,000 | 3,160,000 | 6,040,000 | 34.348% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비(여성가족과) | 자체 | 기타 | 169,495,000 | 70,993,350 | 98,501,650 | 41.885% | |
인력운영비(지역드림스타트 통합사례관리 지원) | 보조 | 기타 | 128,000,000 | 59,933,970 | 68,066,030 | 46.823% | |
인력운영비(아동보호전담요원) | 보조 | 기타 | 68,660,000 | 22,907,350 | 45,752,650 | 33.363% | |
인력운영비(아동복지교사 파견지원) | 보조 | 기타 | 106,410,000 | 51,545,100 | 54,864,900 | 48.44% | |
재무활동(여성가족과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 40,891,000 | 40,882,090 | 8,910 | 99.978% | |
> 보전지출(양성평등기금) | |||||||
양성평등기금 예치금 | 자체 | 기타 | 1,132,665,000 | 0 | 1,132,665,000 | 0% |
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