회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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정안면 [일반회계] | |||||||
지역 균형발전(정안면) | |||||||
> 주민숙원사업 | |||||||
소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 602,000,000 | 524,649,510 | 77,350,490 | 87.151% | |
주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 172,400,000 | 75,693,440 | 96,706,560 | 43.906% | |
> 국토공원화사업 | |||||||
꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 62,100,000 | 17,026,120 | 45,073,880 | 27.417% | |
주민자치 구현(정안면) | |||||||
> 주민자치센터 운영 | |||||||
주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 47,900,000 | 15,278,000 | 32,622,000 | 31.896% | |
> 통리반장 활동지원 | |||||||
통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 211,480,000 | 105,690,000 | 105,790,000 | 49.976% | |
> 일선기관 운영 | |||||||
청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 75,000,000 | 33,159,840 | 41,840,160 | 44.213% | |
> 주민참여예산 관리 | |||||||
자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 80,000,000 | 65,897,700 | 14,102,300 | 82.372% | |
주민생활밀착사업 | 자체 | 일반공공행정 | 42,000,000 | 20,825,900 | 21,174,100 | 49.585% | |
행정운영경비(정안면) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 104,912,000 | 35,978,510 | 68,933,490 | 34.294% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 143,970,000 | 85,678,490 | 58,291,510 | 59.511% |
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